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Los errores más comunes en su declaración de impuestos

Revísela y asegúrese de que esté completa y correcta.

Este material fue elaborado por el Servicio de Rentas Internas (IRS).

El siguiente listado de verificación le puede ayudar a evitar errores comunes:

¿Acaso consideró presentar su declaración de impuestos electrónicamente?

Al presentar su declaración de impuestos electrónicamente, puede evitar muchos errores comunes, los cuales son corregidos por el programa de computadora.

Dependiendo de sus ingresos, podría reunir los requisitos para utilizar el sistema de presentación electrónica gratis del IRS: Free File. Más información sobre el “e-file” y “Free File” está disponible en la página web del IRS.

Si escoge presentar la declaración en papel

¿Anotó su número de seguro social en el espacio correspondiente?

¿Escribió en la declaración en letra de molde y claramente, o a maquinilla, su nombre, número de seguro social y dirección incluyendo el código postal?

Nota: Si usted está casado pero presenta la declaración por separado, no incluya el nombre de su cónyuge.

  • ¿Anotó los nombres y números de seguro social para usted, su cónyuge, sus dependientes e hijos calificados para propósitos del crédito por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos, exactamente como aparecen en las tarjetas de seguro social?
  • Si ha habido algún cambio de nombre, asegúrese de comunicarse con la Administración del Seguro Social, o llamando al 1-800-772-1213.
  • ¿Marcó sólo un estado civil para efectos de la declaración?

 

Conozca otros de los errores más comunes >>

  • ¿Marcó las casillas apropiadas de exención para todos los dependientes reclamados y anotó los nombres y números de seguro social exactamente como aparecen en las tarjetas de seguro social?
  • ¿Indicó el número total de exenciones reclamadas?
  • ¿Anotó los ingresos, las deducciones y los créditos en las líneas correctas?
  • ¿Son correctos los totales?
  • Si su declaración muestra una cantidad negativa, ¿la escribió entre paréntesis?
  • Si tomara la deducción estándar y marcó las casillas correspondientes que indican que usted o su cónyuge tienen 65 años de edad o más o es ciego, ¿anotó la deducción estándar correcta, utilizando la hoja de trabajo contenida en las instrucciones para el Formulario 1040 o en las instrucciones para el Formulario 1040A?
  • ¿Calculó correctamente el impuesto? Si utilizó las tablas de impuesto, ¿utilizó la columna correcta para su estado civil para efectos de la declaración?
  • ¿Firmó y fechó la declaración?
  • Si es una declaración conjunta, ¿acaso su cónyuge también firmó y fechó la declaración?
  • ¿Tiene un Formulario W-2 para cada uno de sus empleadores? Presente solamente una declaración, aunque haya tenido más de un empleador. Combine los salarios y las retenciones de impuestos de todos los Formularios W-2 en una sola declaración.
  • ¿Adjuntó a su declaración la Copia B de cada Formulario W-2 que recibió?
  • ¿Recibió usted los Formularios 1099-R o W-2G que muestran la retención del impuesto federal, y de ser así, adjuntó la Copia B para cada formulario en su declaración?
  • ¿Adjuntó a su declaración todos los anexos y formularios necesarios? Estos documentos deben colocarse en secuencia de orden numérico. El número de secuencia aparece en la esquina superior derecha de cada anexo.
  • ¿Incluyó el sello postal correspondiente en el sobre?
  • Si adeuda impuestos, ¿incluyó un cheque o giro pagadero a “United States Treasury” (Tesoro de los Estados Unidos) con la declaración?
  • ¿Escribió en el cheque o giro, su nombre, dirección, número de seguro social, número de teléfono donde nos podamos comunicar con usted durante el día, el formulario de impuestos que utilizó y el año tributario?
  • Como alternativa puede pagar con tarjeta de débito o crédito.

Para información adicional, consulte el folleto de instrucciones, www.irs.gov o el Tema 158, Cómo asegurar que sus pagos se acrediten como es debido.Si va a recibir un reembolso y solicitó depósito directo, ¿verificó los números de cuenta y de circulación o tránsito de su banco?

¿Hizo una copia de la declaración firmada y fechada y de todos los anexos y documentos adjuntos para sus registros?

Algunos de los errores más comunes son:

  • Números de seguro social omitidos o incorrectos.
  • El impuesto anotado no concuerda con los ingresos tributables y el estado civil para efectos de la declaración indicado en la declaración.
  • Errores de cálculo al determinar el ingreso tributable, la retención y pagos de impuestos estimados, el Crédito por Ingreso del Trabajo, la deducción estándar por tener 65 años o más o por ser ciego, la cantidad tributable de los beneficios de seguro social y el crédito por gastos del cuidado de menores y dependientes.
  • Además, los números de identificación de los proveedores del cuidado de niños se omiten o están incorrectos.
  • Retención y pagos de impuestos estimados se anotan en la línea incorrecta.
  • Errores matemáticos, tanto de suma como de resta.

Es importante que revise la declaración completa, ya que algún error podría demorar la tramitación de la misma.

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