- ¿Marcó las casillas apropiadas de exención para todos los dependientes reclamados y anotó los nombres y números de seguro social exactamente como aparecen en las tarjetas de seguro social?
- ¿Indicó el número total de exenciones reclamadas?
- ¿Anotó los ingresos, las deducciones y los créditos en las líneas correctas?
- ¿Son correctos los totales?
- Si su declaración muestra una cantidad negativa, ¿la escribió entre paréntesis?
- Si tomara la deducción estándar y marcó las casillas correspondientes que indican que usted o su cónyuge tienen 65 años de edad o más o es ciego, ¿anotó la deducción estándar correcta, utilizando la hoja de trabajo contenida en las instrucciones para el Formulario 1040 o en las instrucciones para el Formulario 1040A?
- ¿Calculó correctamente el impuesto? Si utilizó las tablas de impuesto, ¿utilizó la columna correcta para su estado civil para efectos de la declaración?
- ¿Firmó y fechó la declaración?
- Si es una declaración conjunta, ¿acaso su cónyuge también firmó y fechó la declaración?
- ¿Tiene un Formulario W-2 para cada uno de sus empleadores? Presente solamente una declaración, aunque haya tenido más de un empleador. Combine los salarios y las retenciones de impuestos de todos los Formularios W-2 en una sola declaración.
- ¿Adjuntó a su declaración la Copia B de cada Formulario W-2 que recibió?
- ¿Recibió usted los Formularios 1099-R o W-2G que muestran la retención del impuesto federal, y de ser así, adjuntó la Copia B para cada formulario en su declaración?
- ¿Adjuntó a su declaración todos los anexos y formularios necesarios? Estos documentos deben colocarse en secuencia de orden numérico. El número de secuencia aparece en la esquina superior derecha de cada anexo.
- ¿Incluyó el sello postal correspondiente en el sobre?
- Si adeuda impuestos, ¿incluyó un cheque o giro pagadero a “United States Treasury” (Tesoro de los Estados Unidos) con la declaración?
- ¿Escribió en el cheque o giro, su nombre, dirección, número de seguro social, número de teléfono donde nos podamos comunicar con usted durante el día, el formulario de impuestos que utilizó y el año tributario?
- Como alternativa puede pagar con tarjeta de débito o crédito.
Para información adicional, consulte el folleto de instrucciones, www.irs.gov o el Tema 158, Cómo asegurar que sus pagos se acrediten como es debido.Si va a recibir un reembolso y solicitó depósito directo, ¿verificó los números de cuenta y de circulación o tránsito de su banco?
¿Hizo una copia de la declaración firmada y fechada y de todos los anexos y documentos adjuntos para sus registros?
Algunos de los errores más comunes son:
- Números de seguro social omitidos o incorrectos.
- El impuesto anotado no concuerda con los ingresos tributables y el estado civil para efectos de la declaración indicado en la declaración.
- Errores de cálculo al determinar el ingreso tributable, la retención y pagos de impuestos estimados, el Crédito por Ingreso del Trabajo, la deducción estándar por tener 65 años o más o por ser ciego, la cantidad tributable de los beneficios de seguro social y el crédito por gastos del cuidado de menores y dependientes.
- Además, los números de identificación de los proveedores del cuidado de niños se omiten o están incorrectos.
- Retención y pagos de impuestos estimados se anotan en la línea incorrecta.
- Errores matemáticos, tanto de suma como de resta.
Es importante que revise la declaración completa, ya que algún error podría demorar la tramitación de la misma.
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